加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)
筑牢監(jiān)督防線
為全面部署和推進(jìn)經(jīng)開集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作,嚴(yán)格內(nèi)控監(jiān)督,進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力,確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。近日,經(jīng)開集團(tuán)組織召開2024年度內(nèi)部審計(jì)工作推進(jìn)會(huì)議,集團(tuán)公司班子成員、各管理部室經(jīng)理、子公司經(jīng)理參加會(huì)議。
會(huì)議通報(bào)了《經(jīng)開集團(tuán)2024年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃》,根據(jù)公司重點(diǎn)工作和經(jīng)營管理目標(biāo),公司內(nèi)審工作小組著重從重大政策落實(shí)、工作執(zhí)行落實(shí)、財(cái)務(wù)收支管理、內(nèi)控制度運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等方面,對(duì)所有子公司和相關(guān)職能部室開展審計(jì),為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策做好保障服務(wù)。
公司黨委副書記、總經(jīng)理孫先鵬強(qiáng)調(diào)了開展好內(nèi)部審計(jì)工作在公司治理中的重要作用,要求公司各單位認(rèn)真對(duì)照上級(jí)巡查和審計(jì)反饋問題,深入剖析、舉一反三,自查自糾、整改提升,不斷規(guī)范和提升企業(yè)管理,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。